抓內(nèi)審促提升
發(fā)布日期:2022-03-25 作者:李定鍇 瀏覽次數(shù):2883
自2021年度起,市擔(dān)保集團(tuán)有序組織開展對內(nèi)設(shè)部室的審計工作,重點(diǎn)圍繞資金的管理與使用、收支的合規(guī)性與完整性、擔(dān)保業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險防控措施、客戶檔案資料、內(nèi)部控制體系建設(shè)與執(zhí)行、廉潔從業(yè)等方面進(jìn)行審計,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題,幫助被審計部室提升內(nèi)部管理水平,從而促進(jìn)集團(tuán)在財經(jīng)紀(jì)律、內(nèi)控健全、流程規(guī)范、風(fēng)險防范與化解等方面整體管理水平的提升。
目前,集團(tuán)內(nèi)部審計工作已完成對風(fēng)險控制部、法律事務(wù)部的審計,被審計部室已就審計報告中反映出的問題形成整改方案并積極開展整改工作。下一步,監(jiān)察審計部將加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督力度,認(rèn)真督促被審計部門嚴(yán)格按照整改方案切實(shí)整改落實(shí)到位,并牽頭制定2022年內(nèi)部審計計劃。